Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
fakturyold [07/11/2015 23:19]
VH odstraněno
fakturyold [07/11/2015 23:29]
VH
Řádek 3: Řádek 3:
 Agenda Faktury nabízí možnost vystavovat faktury. Systém umožňuje fakturovat buď [[fakturace-klient|Po jednotlivých klientech]] nebo [[fakturovat-vse|Fakturovat vše]] bez rozlišení klienta, kdy nabídne vše co je aktuálně připraveno k fakturaci bez rozlišení klienta. V systému je možné vytvářet běžné i [[zalohove-faktury|zálohové faktury]] a dále [[zahranicni-faktury|faktury v cizích měnách]]. Systém ISAK také umožňuje evidovat ve zjednodušené formě [[faktury-dosle|došlé faktury]]. ​ Agenda Faktury nabízí možnost vystavovat faktury. Systém umožňuje fakturovat buď [[fakturace-klient|Po jednotlivých klientech]] nebo [[fakturovat-vse|Fakturovat vše]] bez rozlišení klienta, kdy nabídne vše co je aktuálně připraveno k fakturaci bez rozlišení klienta. V systému je možné vytvářet běžné i [[zalohove-faktury|zálohové faktury]] a dále [[zahranicni-faktury|faktury v cizích měnách]]. Systém ISAK také umožňuje evidovat ve zjednodušené formě [[faktury-dosle|došlé faktury]]. ​
  
-{{ :​01670.png?​direct&​1500 |}}+{{ :​01670.png?​direct&​1500|}}
  
 V části Fakturace – (Faktury, [[zahranicni-faktury|Faktury zahraniční]],​ [[zalohove-faktury|Faktury zálohové]]) je možné záznamy filtrovat podle čísla faktury (Číslo fa), nebo začátku čísla faktury. Systém si zapamatuje uživatelské nastavení těchto polí filtru (číslo fa, suffix). V části Fakturace – (Faktury, [[zahranicni-faktury|Faktury zahraniční]],​ [[zalohove-faktury|Faktury zálohové]]) je možné záznamy filtrovat podle čísla faktury (Číslo fa), nebo začátku čísla faktury. Systém si zapamatuje uživatelské nastavení těchto polí filtru (číslo fa, suffix).
 +
 +==== Vystavování faktur ====
 +
 +Faktury vydané jsou v systému ISAK vytvářeny z podkladů pořízených v agendě [[ukony|Úkony]],​ [[pokladna|Pokladna]],​ [[klient-ostatni-vydaje|Ostatní výdaje]], [[postovne|Pošta]],​ [[klient-telefonaty|Přefakturace telefonních hovorů]], [[zalohy|Podklady pro zálohové faktury]] a Předpisy paušálních sazeb. Faktury nelze zadávat bez zadání položek v těchto agendách.
 +
 +Systém umožňuje fakturovat buď [[fakturace-klient|Po jednotlivých klientech]] nebo [[fakturovat-vse|Fakturovat vše]] bez rozlišení klienta, kdy nabídne vše co je aktuálně připraveno k fakturaci bez rozlišení klienta.
 +
 +==== Fakturovat vše ====
 +
 +Nové faktury vytvoříte v agendě Fakturovat vše.{{ :​01680.png?​direct&​200| }} Záložka „Fakturovat vše“ zobrazí výpis položek všech klientů připravených k fakturaci. ​
 +
 +Kliknutím na přepínací tlačítka můžete vybrat jednotlivé faktury, kliknutím na písmena “A“ nebo “N“ pak celé řady záznamů najednou. ​
 +
 +V této agendě máte rovněž možnost zobrazit fakturovatelné záznamy v MS Excelu kliknutím na ikonu MS Excel    v dolní části obrazovky. ​
 +
 +{{ :​01690.png?​direct&​1500| }}
 +
 +==== Fakturace po klientech ====
 +
 +Záložku Fakturovat můžete využít v případě, že nechcete využít přehled položek všech klientů. Záložka **Fakturovat** zobrazí výpis položek zvoleného [[klienti|Klienta]] připravených k vyfakturování. Nejprve vyberte klienta a zvolte další.
 +
 +{{ :​01700.png?​direct&​1500 | }}
 +
 +Můžete změnit jednotlivá data vystavení faktury, splatnosti a zdanitelného plnění, po změně je třeba kliknout na „Změnit datumy“.
 +
 +Vyberte položky, které chcete vyfakturovat,​ a klikněte na „Fakturovat vybrané“. Automaticky budou z podkladů vytvořeny faktury.
 +
 +V této agendě máte rovněž možnost zobrazit fakturovatelné záznamy v MS Excelu kliknutím na ikonu MS Excel v dolní části obrazovky. ​
 +
 +POZOR: Pokud je u spisu uvedeno Nefakturovat,​ nebo jsou částky k fakturaci spisu nulové, nebude zapsané úkony možné fakturovat (nenabídnou se k fakturaci).
 +
 +{{ :​01710.png?​direct&​1500 | }}
 +
 +==== Nastavení číselných řad Faktur ====
 +
 +V agendě [[nastaveni|Nastavení systému]] je možné nastavovat více číselných řad faktur Číselné řady - Faktury. Systém obsahuje přednastavené řady faktur, jejichž názvy nelze uživatelsky měnit. Pokud uživatel nevyužije v nastavení spisu (Spis – Účtování) jím vytvořenou řadu faktur, systém při účtování vystavování faktur z takovéhoto spisu použije přednastavenou číselnou řadu faktur. ​
 +
 +{{ :​02180.png?​direct&​300 |}}
 +
 +{{ :​02190.png?​direct&​1500 |}}
 +
 +Pokud se uživatel rozhodne u jednotlivého spisu použít jím vytvořenou číselnou řadu faktur, zvolí v části Spis – účtování vybranou číselnou řadu faktur. Systém následně při fakturaci použije takto zvolenou číselnou řadu faktur. ​
 +
 +{{ :​02200.png?​direct&​1500 |}}
 +
 +{{ :​02210.png?​direct&​1500 |}}
 +
 +Volbou Číselné - Ostatní získáte přístup k přednastavení ostatních číselných řad dokladů vytvářených ​ systému ISAK, které můžete uživatelsky upravovat.
 +
 +{{ :​02220.png?​direct&​1500 |}}
 +
 +Číslo před pomlčkou je aktuální číslo dokladu, které bude systém generovat při pořízení dalšího dokladu v řadě. V případě potřeby je možné tuto hodnotu u vybrané řady změnit. Pokud není v nastavení uvedena hodnota za lomítkem (nemusí být nutně uvedeno číslo, ale nesmí obsahovat lomítko ani pomlčku), bude se jednat o holé číslo, které např. s každým novým spisem vzroste o jedna. Nastavením hodnoty Doplňovat na, bude číslo doplněno o nuly na začátku do určeného počtu číslic.
 +
 +Číslování spisů – toto číslování bude v rámci jednoho klienta tvořit celistvou číselnou řadu pro spisy. Tuto metodu lze změnit v nastavení Parametry systému – zaškrtnutím políčka Čísla spisů v řadě po klientech. Chování hodnoty za lomítkem a doplnění pozic je stejné jako u předchozí možnosti.
 +
 +Dodavatel systému ISAK je schopen upravit číslování spisů dle potřeb uživatele. Např.:
 +
 +• Číslování číslo klienta – spis. Toto číslování bude tvořit číselnou řadu formou kódu klienta, pomlčka, číslo spisu v rámci klienta. ​
 +
 +• Číslování číslo klienta – spis / podspis. Toto číslování bude tvořit číselnou řadu formou kódu klienta, pomlčka, číslo spisu v rámci klienta, lomítko číslo podspisu (pokud se jedná o podřízený spis). ​
 +
 +==== Příloha k faktuře ====
 +
 +Přílohu k faktuře je  možné generovat do formátu XLS. V této příloze jsou obsaženy detailní a přehledně uspořádané informace o jednotlivých položkách faktury. Sestava dále obsahuje také sumarizace za jednotlivé skupiny advokátů.
 +
 +{{ :​02221.png?​direct&​1500 |}}
 +
 +==== Přehled vystavených faktur tuzemských ====
 +
 +Při zvolení agendy Faktury se zobrazí přehled dosud vystavených faktur. Kliknutím na řádek vybrané faktury lze zobrazit detailní informace o faktuře.
 +
 +{{ :​01720.png?​direct&​500 |}}
 +
 +Kliknutím na nápis Vložit ve sloupci POZN. můžete ke každé faktuře přidat poznámku. ​
 +
 +{{ :​01730.png?​direct&​500 |}}
 +
 +Kliknutím na nápis Zobrazit ve sloupci Dokumenty můžete zobrazit přílohy vybrané faktury. Kliknutím na podtržený popis dokumentu uloženého k faktuře lze tento dokument otevřít v MS Word. 
 +
 +{{ :​01740.png?​direct&​500 |}}
 +
 +Kliknutím na Nahradit můžete uložené dokumenty k faktuře nahradit souborem z počítače uživatele. ​
 +
 +Kliknutím na Generovat fakturu nebo Generovat přílohu může uživatel použít na vytvořenou fakturu jinou šablonu uloženou v systému ISAK.
 +
 +{{:​01750.png?​direct&​400 |}}
 +
 +{{ :​01760.png?​direct&​400|}}
 +
 +Tip: V nastavení spisu můžete zvolit formulář faktur, který se bude používat pro vytvoření faktury z daného spisu.
 +
 +==== Sleva z fakturované částky ====
 +
 +V detailu faktury je možné do vystavené Faktury vložit individuální slevu a to bud v absolutní částce (bez DPH) nebo v částce procentní. Po vložení slevy systém ISAK vygeneruje novou sestavy faktury stejného čísla a data a tuto sestavu faktury uloží jako novou fakturu, přičemž zachová i původně vystavenou fakturu bez slevy.
 +
 +{{ :​01770.png?​direct&​500 |}}
 +
 +{{ :​01780.png?​direct&​500 |}}
 +
 +==== Úhrada faktury ====
 +
 +V této agendě lze rovněž evidovat zjednodušenou formou data úhrad jednotlivých faktur bez vazby na účetnictví. Systém podporuje i částečné úhrady faktur. Pokud je ve sloupci Úhrada zobrazen text Není nebo Částečně,​ nebyl doposud vyplněn údaj o zaplacení vydané faktury, nebo byla faktura uhrazena částečně. Kliknutím na tento text se zobrazí dialog, ve kterém je možné datum úhrady nebo její části vyplnit a tento údaj uložit. Barva pole úhrada opticky naznačuje, zda je faktura ve, nebo po splatnosti.
 +
 +{{ :​01790.png?​direct&​500 |}}
 +
 +Kliknutím na „Není“ v poli Úhrada, můžete zadat datum úhrady celé, nebo části faktury. Pokud chcete úhradu zrušit, provedete to tak, že smažete vyplněný řádek úhrady kliknutím na Smazat.
 +
 +==== Zahraniční faktury ====
 +
 +V zahraničních fakturách se zobrazují faktury, které mají měnu fakturace jinou než CZK. Funkce a ovládání agendy Zahraničních faktur jsou obdobné jako funkce a ovládání agendy Faktury.
 +
 +Pro vystavování zahraničních faktur je u spisů, kterých se zahraniční fakturace týká, nutné nastavit v agendě účtování spisu, že se jedná o zahraniční fakturaci. ​
 +
 +{{ :​01800.png?​direct&​1500 |}}
 +
 +==== Zálohové faktury ====
 +
 +Funkce a ovládání agendy Zálohových faktur jsou obdobné jako funkce a ovládání agendy [[faktury|Faktury.]]
 +
 +{{ :​01812.png?​direct&​1500 |}}
 +
 +Při [[fakturovat-vse|fakturaci]],​ ve výběru položek k fakturaci se vypisují červeně zálohy a jejich maximální výše k uplatnění (bez DPH). Aby se záloha použila, je nutné jí vybrat obdobně jako položky k fakturaci. Pokud se záloha nezvolí, neodečte se v daňovém dokladu. K odpočtu se nabízí pouze zálohy, které nemají nastaveno pozastavení čerpání.
 +
 +{{ :​01811.png?​direct&​1500 |}}
 +
 +==== Mimořádné odměny ====
 +
 +Systém ISAK umožňuje vytváření jednorázové mimořádné odměny, které se následně při fakturaci nabídnou k zahrnutí do faktury. V [[klienti|Klientovi]] na záložce [[fakturace-klient|Fakturace]] odkaz **Odměny**. Zde je možné jednorázovou odměnu zadávat.
 +
 +{{ :​01801.png?​direct1500 |}}
 +
 +Po kliknutí na tlačítko **Nová odměna** může uživatel zadat výši odměny spolu s volbou účtované DPH a přiřazením odměny ke spisu klienta.
 +
 +{{ :​01802.png?​direct500 |}}
 +
 +{{ :​01803.png?​direct1500 |}}
 +
 +==== Daňové doklady k přijaté úplatě ====
 +
 +V části DD přijaté úplaty (Daňové doklady k přijaté úplatě) systém ISAK při přijetí zálohy automaticky vytvoří daňový doklad k této úplatě a zařadí jej do nového přehledu DD přijaté úplaty. ​
 +
 +{{ :​01810.png?​direct&​1500 |}}
 +
 +Daňový doklad k přijaté úplatě je následně při fakturaci odečten z částky fakturované částky, není-li čerpání zálohy pozastaveno.
 +
 +==== Opravné daňové doklady ====
 +
 +Systém ISAK obshuje agendu pro vystavování opravných daňových dokladů z vystavených faktur. ​
 +
 +Při kliknutí na řádek s vystavenou fakturou ke které chce uživatel vystavit opravný daňový doklad, se zobrazí dialog, ve kterém uživatel klikne na Opravný doklad.
 +
 +{{ :​01821.png?​direct500 |}}
 +
 +Systém ISAK zobrazí dialog definování položek a částek pro konečné vystavení opravného daňového dokladu.
 +
 +Uživatel si při vystavování tohoto dokladu může vybrat z několika režimů jeho vystavení:
 +
 +
 +a) Vystaví doklad **na celou částku** dokladu a **nebude chtít "​uvolnit"​ položky** faktury k další fakturaci. Dobropisované položky z dokladu se pak nebudou nabízet k další fakturaci v budoucnu. Uživatel v tomto případě klikne na Celý doklad
 +
 +{{ :​01822.png?​direct500 |}}
 +
 +b) Vystaví doklad **na celou částku** dokladu a **bude chtít "​uvolnit"​ položky** faktury k další fakturaci. Dobropisované položky z dokladu se pak budou nabízet k další fakturaci v budoucnu.
 +
 +{{ :​01824.png?​direct500 |}}
 +
 +c) Vystaví doklad **na část ** dokladu a **nebude chtít "​uvolnit"​ položky** faktury k další fakturaci. Dobropisované položky z dokladu se pak nebudou nabízet k další fakturaci v budoucnu. Uživatel zaklikne zaškrtávací pole ve sloupci SUM v těch sloupcích dokladu, které chce dobropisovat. Pokud chce uživatel ze zvoleného řádku dobropisovat menší částku než je hodnota řádku, může ve sloupci Částka určit výši dobropisované částky. V případě, že je fakturovaná položka součástí paušálu a pod., není možné samostatně měnit výši částky řádku k dobropisování a pole pro vyplnění částky se ve sloupci Částka nenabízí.
 +
 +{{ :​01823.png?​direct500 |}}
 +  ​
 +d) Vystaví doklad **na část** dokladu a **bude chtít uvolnit položky** faktury k další fakturaci. Dobropisované položky z dokladu se pak budou nabízet k další fakturaci v budoucnu. Uživatel zaklikne zaškrtávací pole ve sloupcích Uvolnit a SUM v těch sloupcích dokladu, které chce dobropisovat a zároveň uvolnit. Pokud chce uživatel ze zvoleného řádku dobropisovat menší částku než je hodnota řádku, může ve sloupci Částka určit výši dobropisované částky. V případě, že je fakturovaná položka součástí paušálu a pod., není možné samostatně měnit výši částky řádku k dobropisování a pole pro vyplnění částky se ve sloupci Částka nenabízí.
 +
 +{{ :​01825.png?​direct500 |}}
 +  ​
 +Po dokončení výběru položek pro vystavení opravného daňového dokladu uživatel klikne na Pokračovat a systém ISAK zobrazí závěrečný dialog před samotným vystavením dokladu, ve kterém uživatel zvolí vzor formuláře dokladu, číselnou řadu, datum vystavení, datum splatnosti a datum zdanitelného plnění. Po kontrole tohoto dokladu může uživatel doklad vystavit kliknutím na tlačítko Vystavit.
 +
 +{{ :​01826.png?​direct500 |}} 
 +
 +==== Faktury došlé ====
 +
 +Agenda faktur došlých umožňuje evidovat ve zjednodušeném režimu došlé faktury a jejich úhrady. Při zvolení agendy Faktury došlé se zobrazí přehled došlých faktur. Faktury došlé neevidují DPH.
 +
 +Kliknutím na podtržený variabilní symbol došlých faktur (podtržený variabilní symbol) v této agendě můžete došlou fakturu upravovat.
 +
 +Pokud je ve sloupci Úhrada zobrazen text „není“,​ nebyl doposud vyplněn údaj o zaplacení došlé faktury. Kliknutím na tento text se zobrazí dialog, ve kterém je možné datum úhrady vyplnit a tento údaj uložit. Pole pod textem „není“ opticky upozorňuje na termín splatnosti.
 +
 +{{ :​01820.png?​direct&​1500 |}}
 +
 +==== Přidání došlé faktury ====
 +
 +Volbou Přidat záznam v agendě Faktury došlé můžete přidat novou došlou fakturu
 +
 +{{ :​01830.png?​direct&​500 |}}
 +
 +Při vyplňování pole dodavatel bude inteligentní systém našeptávání automaticky nabízet adresy dodavatelů z adresáře kontaktů.
 +
 +==== Mazání faktur ====
 +
 +V případě, že máte jako uživatel administrátorem povolenou funkci mazání faktur, můžete vystavené faktury mazat v agendě Smazat fakturu kliknutím na podtržený text Smazat ve sloupci Možnosti.
 +
 +{{ :​01840.png?​direct&​1500 |}}
 +
 +Mazání faktur je složitý proces, který zajistí, že všechny vyfakturované položky bude opět možné fakturovat. Systém správně nastaví i data pro fakturace paušálních sazeb. Smazání faktury je nutné potvrdit v dialogovém okně, které se při kliknutí na Smazat objeví.
 +
 +==== Výpisy z banky - Načítání bankovních výpisů ====
 +
 +Systému ISAK umožňuje v agendě Fakturace načítat bankovní výpisy ve formátu „.gpc“.
 +
 +{{ :​01850.png?​direct&​1500 |}}
 +
 +Kliknutím na Načíst výpis se zobrazí dialog s možností vyhledání .gpc souboru v počítači uživatele. Po kliknutí na GPC se zobrazí vyhledávací okno počítače uživatele. ​
 +
 +{{ :​01860.png?​direct&​500 |}} {{ :​01870.png?​direct&​500 |}}
 +
 +
 +{{ :​01880.png?​direct&​500 |}}
 +
 +Kliknutím na Pokračovat provede uživatel načtení dat z bankovního souboru GPC. Pokud systém najde shodu ve variabilním symbolu a částce, provede automatické spárování neuhrazené faktury s bankovní platbou.
 +
 +{{ :​01890.png?​direct&​1500 |}}
 +
 +==== Ruční párování bankovních pohybů ====
 +
 +Pokud k automatickému spárování nedojde, je možné kliknutím na červenou částku ve sloupci Zaúčtování přiřadit k bankovnímu pohybu nespárované faktury nebo pohledávky. Kliknutím na Faktury nebo Pohledávky uživatel volí mezi režimem úhrady faktur a režimem úhrady pohledávek evidovaných v modulu vymáhání pohledávek. Systém podporuje i částečné úhrady a zaznamenává všechny tyto částečné úhrady faktur.
 +
 +{{ :​01900.png?​direct&​1400 |}} 
 +
 +V řádku Filtr je možné vypisovat kterýkoliv z řetězce obsaženého ve fakturách nebo pohledávkách (dle zvoleného režimu), systém okamžitě automaticky omezuje výsledky vyhledávání na záznamy obsahující zadaný řetězec. ​
 +
 +{{ :​01910.png?​direct&​1400 |}} 
 +
 +Kliknutím na Vložit v seznamu faktur se zobrazí dialog s možností moderace částky k spárování.
 +
 +{{ :​01920.png?​direct&​1400 |}}
 +
 +V přehledu bankovního výpisu je takto přiřazená položka označena jako Zaúčtováno.
 +
 +{{ :​01930.png?​direct&​1500 |}}
 +
 +==== Sestavy nevyfakturovaných položek klientů a neuhrazených faktur ====
 +
 +V části [[faktury|Faktury]] uživatel najde agendu sestav. ​
 +
 +{{ :​01931.png?​direct&​1500 |}}
 +
 +Jednou ze sestav je sestava nevyfakturovaných položek klientů.
 +
 +{{ :​01932.png?​direct&​1500 |}} 
 +
 +Další ze sestav je sestava neuhrazených faktur.
 +
 +Pří výběru této sestavy je nutné vybrat klienta, pro kterého má systém ISAK sestavu vytvořit. Dále je možné vytvořit sestavu je za ty spisy, které jsou přiděleny určitému z partnerů kanceláře v kategorii Working partner (viz také. [[parametry-spisu|Parametry spisu]]) . 
 +
 +{{ :​01933.png?​direct&​500 |}} 
 +
 +{{ :​01934.png?​direct&​1500 |}} 
 +
 +==== Cizí měny v systému ISAK ====
 +
 +Při práci s cizími měnami systém ISAK automaticky načítá kurzy vyhlašované Českou národní bankou (dále také "​ČNB"​). Protože však ČNB vyhlašuje kurzy daného dne až v odpoledních hodinách (zpravidla ve 14:30 hod.), použije se pro vystavení fakutr před okamžikem zveřejnění tohoto denního kurzu, kurz předchozího pracovního dne. Pokud tak uživatel chce k vystavení faktury ve zvolený den použít kurz ČNB platný pro tento den, musí s vystavením faktur vyčkat do odpoledních hodin. Kurz cizí měny faktury vystavené před okamžikem vyhlášení denního kurzu se s vyhlášením tohoto kurzu nezmění, faktura zůstane přepočtena kurzem cizí měny předchozího pracovního dne.    ​
 +
 +==== Kódy polí pro tvrobu šablon systému ISAK ==== 
 +
 +Použitelné kódy do faktur a dalších daňových dokladů.
 +
 +Kód se do šablony faktury uvádí vždy ve formátu ${kodZtabulky}. Je nutné rozlišovat malá a velká písmena.
 +
 +^ Údaje o uživatele systému ISAK ^^
 +| ${subNazev} | Jméno firmy z licence ISAK |
 +| ${subNazev2} | Druhá část jména firmy z licence ISAK - může být alternativně použit při fakturaci |
 +| ${subUlice} | Ulice z licence ISAK |
 +| ${subMesto} | Město z licence ISAK |
 +| ${subPSC} | PSČ z licence ISAK |
 +| ${subIC} | IČ z licence ISAK |
 +| ${subDIC} | DIČ z licence ISAK |
 +| ${subCisloUctu} | Číslo účtu z licence ISAK |
 +| ${subBanka} | Název banky z licence ISAK |
 +| ${subTelefon} | Telefon z licence ISAK |
 +| ${subFax} | Fax z licence ISAK |
 +| ${subEmail} | Email z licence ISAK |
 +| ${subDoplnekFa} | Doplněk faktury z licence ISAK |
 +^ Údaje o odběrateli - příjemci daňového dokladu (faktury) ^^
 +| ${firma} | Jméno příjemce faktury |
 +| ${ulice} | Ulice příjemce faktury |
 +| ${psc} | PSČ příjemce faktury |
 +| ${mesto} | Město příjemce faktury |
 +| ${stat} | Stát příjemce faktury - plný název anglicky |
 +| ${statZk} | Stát příjemce fkatury - zkratka |
 +| ${ic} | IČ příjemce faktury |
 +| ${dic} | DIČ příjemce faktury |
 +^ Položky daňového dokladu (faktury) ^^
 +| ${vs} | Variabilní symbol - číslo faktury bez znaků |
 +| ${datumVystaveni} | Datum vystavení |
 +| ${datumSplatnosti} | Datum splatnosti |
 +| ${datumZdanitelnehoPlneni} | Datum zdanitelného plnění |
 +| ${celkemFa} | Celková částka faktury k úhradě |
 +| ${celkemFAczk} | Celková částka faktury k úhradě v CZK |
 +| ${celkemFaZaokr} | Celková částka faktury k úhradě - zaokrouhleno |
 +| ${celkemFAczkZakr} | Celková částka faktury k úhradě v CZK - zaokrouhleno |
 +| ${cislo} | Číslo faktury |
 +| ${mena} | Měna faktury |
 +| ${vystavil} | Jméno osboby, která fakturu vystavila |
 +| ${vystavilEmail} | E-mail osoby, která fakturu vystavila |
 +| ${ukony} | Částka za právní služby bez DPH. Zahrnuje paušály, odměny, hodinovou sazbu, slevu |
 +| ${ukonyCZK} | Celkem částka fakturovaných úkonů v cizí měně po přepočtu na CZK   |
 +| ${fakturaceZalohy} | Celkem částka fakturovaných záloh na které bude upladněno DPH |
 +| ${zalohyBezDph} | Celkem částka fakturovaných záloh na které nebude uplatněno DPH |
 +| ${hotoveVydaje} | Celkem za hotové výdaje které jsou základem DPH |
 +| ${hotoveVydajeSOP} | Celkem za hotové výdaje, které nejsou základem DPH (SOP, Kolky) |
 +| ${hotoveVydajeSOPczk} | Celkem za hotové výdaje, které nejsou základem DPH (SOP, Kolky) v CZK |
 +| ${hotoveVydajeBezDPHczk} | Celkem všechny hotové výdaje bez DPH |
 +| ${administrativa} | Celkem za administrativu |
 +| ${zakladDPH} | Základ vyšší sazby DPH |
 +| ${zakladDPHczk} | Základ vyšší sazby DPH v CZK |
 +| ${zakladDPHseZalohama} | Celem základ vyšší sazby DPH |
 +| ${castkaDPH} | Celkem DPH na faktuře |
 +| ${castkaDPHczk} | Celkem DPH na faktuře v CZK |
 +| ${sazbaDPHzakladni} | Celkem vyšší DPH na faktuře |
 +| ${sazbaDPHsnizena} | Celkem nižší DPH na faktuře |
 +| ${celkemSdphZakladni} | Celkem základ + DPH u vyšší sazby |
 +| ${celkemBezDPH} | Celkem bez DPH na faktuře |
 +| ${celkemSOPzaloha} | Celkem částka SOP a kolky na zálohové faktuře |
 +| ${celkem} | Celkem s DPH bez záloh |
 +| ${celkemZalohySdph} | Celkem fakturované zálohy s DPH na zálohové faktuře |
 +| ${celkemZalohy} | Celkem fakturované zálohy bez DPH na zálohové faktuře |
 +| ${celkemZalohyDD} | Celkem vyúčtované zálohy bez SOP na daňovém dokladu přijaté úplaty |
 +| ${celkemZalohyDDseSOP} | Celkem zálohy SOP ze zálohové faktury na daňovém dokladu přijaté úplaty |
 +| ${zaloha} | Celkem použitá záloha na daňovém dokladu |
 +| ${zalohaBezDPH} | Celkem použitá záloha na daňovém dokladu bez DPH |
 +| ${zalohaBezDPHczk} | Celkem použitá záloha na daňovém dokladu bez DPH v CZK |
 +| ${dph} | Vyšší sazba DPH na dokladu |
 +| ${datumyZalohy} | Všechny datumy vystavení DDPÚ k použitým zálohám |
 +^ Položky pokladních dokladů (příjmové/​výdajové) ^^
 +| ${castkaBezDPH} | Základ DPH na dokladu |
 +| ${castkaDPH} | DPH celkem na dokladu |
 +| ${duvod} | Text dokladu |
 +^ Údaje o doručovací adrese příjemce daňového dokladu (faktury) ^^
 +| ${doruc} | Doručovací adresa klienta |
 +| ${nazev} | Název v doručovací adrese klienta |
 +| ${uliceDoruc} | Ulice v doručovací adrese klienta |
 +| ${pscDoruc} | PSČ v doručovací adrese klienta |
 +| ${mestoDoruc} | Město v doručovací adrese klienta |
 +| ${email} | Email na klienta |
 +^ Položky pro automatické zasílání pdf faktur ^^
 +| ${polozkaFa} | Položky faktury - pouze pro automatické PDF - dokumenty |
 +^ Údaje o zálohové faktuře a daňovém dokladu k přijaté úplatě ^^
 +| ${zalFaktury} | Rozpis použitých zálohových faktur uplatněných na daňovém dokladu |
 +| ${zalDDprijatePlatby} | Rozpis použitých daňových dokladů přijaté úplaty uplatněných na daňovém dokladu |
 +| ${zalDDprijatePlatbybDPH} | Rozpis použitých daňových dokladů přijaté úplaty uplatněných na daňovém dokladu bez DPH |
 +| ${zalVsymboly} | Variabilní symboly použitých záloh |
 +| ${cislaSpisu} | Čísla spisů fakturovaných daným dokladem |
 +| ${cisloKlienta} | Číslo klienta |
 +| ${kurzFaktury} | Kurz použitý pro přepočet na daňovém dokladu |
 +| ${mesicRokPredchozi} | Měsíc a rok předcházející datu vystavení dokladu |
 +| ${mesicRokPredchoziCz} | Měsíc a rok předcházející datu vystavení dokladu vždy v CZ |
 +| ${datPoslUkon} | Datum posledního fakturovaného úkonu |
 +| ${slevaCastka} | Částka poskytnuté slevy |
 +| ${slevaText} | Text se slevou: Na služby byla poskytnuta sleva ve výši xxx.xx [mena] |
 +
 +
 +==== Tabulka rekapitulace DPH ====
 +
 +Tabulka s rekapitulací DPH se vypíše, pokud ve Wordu vytvoříte tabulku, která bude mít následující sloupce:
 +
 +^  Tabulka DPH  ^^^^
 +| ${tdphSazba} | ${tdphZaklad} | ${tdphCastka} | ${tdphCelkem} |
 +
 +Vytvoří se tolik řádků, kolik sazeb je ve faktuře použito. Nepoužité sazby se nezobrazují.
 +
 +Tabulka může mít libovolné záhlaví.
 +
 +
 +
 +